Таможенный калькулятор производит оперативный подсчет трат при импорте различного рода продукции на территорию Российской Федерации. Компания «КВТ Сервис» предлагает вниманию клиентов онлайн калькулятор , воспользовавшись которым можно произвести расчет таможенных платежей не покидая пределы офиса либо дома. Калькулятор растаможки позволяет на начальных этапах планирования внешнеэкономического договора выполнить верный подсчет предстоящих трат.
Для чего же нужно делать расчет таможенной пошлины на товар ? Верное вычисление поможет избежать невыгодных внешнеэкономических соглашений. Ведь довольно часто новички в сфере ВЭД заключают нецелесообразные договора, польстившись на заманчивую разность между стоимостью закупки и продажи. По итогу сделка не приносит желаемой выгоды, ведь неучтенные платежи значительно увеличивают итоговую стоимость закупки, что уменьшает ожидаемую прибыль.
Понятие таможенные платежи и как правильно их рассчитать ?
Термин таможенный платеж включает в себя следующие понятия:
Как посчитать растаможку самостоятельно и проверить свое авто. Калькулятор льготной растаможки
налог на импорт/экспорт;
Беря во внимание код товара и направленность сделки (ввоз/вывоз) совместно с затратами, связанными со сбережением товара на складе и доставку, платеж приходится на итоговую стоимость импортируемого либо экспортируемого товара. При этом на импортера ложатся такие траты: таможенные сборы, пошлина на импорт, акциз, НДС. Экспортеру придется оплатить сбор за оформление груза, при условии, что продукция относится к категории, облагаемой данным налогом.
Стоит учесть, что существуют продукция, попадающая в группу риска, а именно:
товар, который пользуется повышенным спросом на территории государства, поэтому его нежелательно экспортировать с территории государства. К подобному товару может относиться промышленный лес;
продукция, неизменно востребованная и уникальная на мировом рынке. Например, вид дальневосточной осетровой рыбы.
Желаете рассчитать таможенную стоимость продукции, но не знаете как ? Во-первых, нужно выяснить код товара. Иногда, чтоб узнать подобную информацию, нужно послать формальный запрос в орган таможни и, согласно имеющегося описания, работники органа выясняют данный код.
Как рассчитать таможенную пошлину по коду товара?
Узнав код продукции можно узнать информацию следующего рода:
подсчитать фактические затраты, при перевозке продукции через границу;
узнать дополнительную информацию о необходимости наличия сертификатов (разрешений) на импорт либо экспорт продукции;
получить информацию, является ли продукция подакцизной;
необходимо ли уплачивать экспортную пошлину;
узнать, распространяется ли на продукцию преференция, это поможет сократить затраты.
Пошлина , рассчитываемая при помощи специального калькулятора , является обязательным платежом, который берется с декларанта при перевозке груза через границу государства. Данный налог подразделяют на:
Величина налога напрямую зависима от кода, присвоенного продукции и страны производства. Данные ставки постоянно пересматриваются и изменяются. Периодами на отдельно взятые категории товаров вводят особые условия, предполагающие снижение, увеличение либо аннулирование ставок.
Растаможка 2021-2022 | Как рассчитать стоимость растаможки в 2022г | Сколько стоит растаможить авто
Иностранные акцизы распространяются на категории товаров, как и при внутреннем товарообороте. Например, на спиртные напитки, табачную продукцию, автотранспортные средства передвижения. Ознакомится с подробным списком, и узнать ставки акциза можно изучив статью №193 Налогового кодекса Российской Федерации. Стоит учесть, что акциз оплачивается импортером до представления декларации в орган таможни. Экспортируя подакцизную продукцию, подобный вид налога не взимается.
Теперь поговорим об НДС. Стоит знать, что экспортируя продукцию за границы России, НДС не насчитывается. На импортируемую продукцию налагается один из трех видов НДС:
Полностью начисляется – 18% . Данным налогом облагается большая часть товаров.
Начисляется по льготной ставке – 10%. Данным налогом облагаются некоторые виды продуктовых товаров и определенные виды детской продукции.
Начисление 0% ставки. Подобный налог налагается на высокотехническое оборудование, которое не имеет аналогов в нашей стране. Минпромторг Российской Федерации принимает решение налагать ли импортируемое оборудование налогом либо нет. Данное решение фиксируется Кабинетом Министров принятием надлежащих законов.
Как же производится расчет НДС при ввозе продукции? Конечная сумма НДС выводиться из суммы стоимости закупки, пошлины и акциза. Зная итоговую сумму данных затрат можно вычислить процент НДС (18% либо 10%). Учтите, что при импорте продукции налог оплачивается совместно с другими платежами.
Теперь давайте разберемся, какие группы платежей существует:
За оформление. Устанавливается определенная сумма, зависящая от стоимости контрактной продукции. Данный сбор необходимо оплатить до момента отправления декларации совместно с главными платежами.
За сопровождение. Данный платеж оплачивается в том случае, если продукция перемещается по территории государства под таможенным надзором. В основном данный вид услуги предоставляется перевозчиком продукции.
За хранение. Его применяют в случае, если груз хранился на таможне. Стоимость подобного сбора зависит от вида склада (простой либо оборудованный), в котором хранился груз.
Как рассчитать таможенную стоимость товара (пример) ?
Существует определенная формула, по которой можно легко рассчитать стоимость ввозимого товара. Для расчета понадобиться узнать код товара, его таможенную стоимость и государство, в котором он был произведен. Совершить расчет таможенных платежей можно самостоятельно, применив онлайн калькулятор либо воспользовавшись услугами брокера.
Не знаете, как совершить подсчет таможенных платежей , применяя кальк у л ятор ? Все очень просто! В начале разберемся, как считается таможенная пошлина при экспортировании: если продукция не входит в список, по которому определяют пошлину, то платежи берутся только за оформление. Импортируя продукцию также все достаточно понятно – если продукция не облагается пошлинами, акцизом и не подлежит преференции.
Формально расчет можно представить таким образом: берется таможенная стоимость продукции, к ней прибавляется сбор за оформление, и из получившегося значения вычисляется НДС. Простой пример подсчета платежей при ввозе яблочного сока на территорию РФ представлен ниже.
Источник: www.kvtservice.su